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문화체육팀 9월 산업안전보건교육 결과보고
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-1513
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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업무용 차량 전기충전비(9/19)지출 - 주차관리
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4543
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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업무용 차량 유류비(9/20)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4542
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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업무용 차량 유류비(9/23)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4541
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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시설관리팀 차류 등 구입(가로보안등)
- 기안자 : 이영주
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 시설관리팀-1181
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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업무용 차량 유류비(9/23)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 경영지원팀-4540
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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신규_건설,기타 안전보건관리책임자 교육 신청 및 교육비 지출
- 기안자 : 이승화
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-4530
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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업무용 핸드폰 유심(USIM) 교체를 위한 위임장 제출
- 기안자 : 조정일
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 주차관리팀-2269
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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견인차량보관소 일일 실적 보고 (2024.09.23.)
- 기안자 : 김정연
- 결재권자 : 김현철
- 결제번호 : 주차관리팀-2268
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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주차통합관제센터 일일실적 보고(2024.9.23)
- 기안자 : 주차관리팀
- 결재권자 : 김현철
- 결제번호 : 주차관리팀-2267
- 결재 완료일 : 2024.09.24
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