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업무용 차량 유류비(5/31)지출 - 주차
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-2587
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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업무용 차량 유류비(5/31)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-2586
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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업무용 차량 유류비(5/25)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박인길
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-2585
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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견인사업소 업무에 필요한 물품 구입
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 주차관리팀-1371
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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공공청사 일일업무 보고(5/31)
- 기안자 : 한성열
- 결재권자 : 김필구
- 결제번호 : 청사관리팀-705
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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국민체육센터 5월분 신용카드 결제대행수수료 지출
- 기안자 : 이양희
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-900
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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숭의목공예센터 체험에 필요한 목재 구입
- 기안자 : 이재호
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-899
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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숭의목공예센터 체험에 필요한 목재 구입
- 기안자 : 이재호
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-898
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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숭의목공예센터 5월분 신용카드 결제대행수수료 지출
- 기안자 : 이재호
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-897
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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2024년 문화체육팀 우기대비 시설물 안전점검 계획
- 기안자 : 최성원
- 결재권자 : 이중용
- 결제번호 : 문화체육팀-895
- 결재 완료일 : 2024.05.31
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