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지출원 변경
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-1726
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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청사관리팀(노인여가시설) 잡자재(우레탄실리콘) 구입
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 청사관리팀-698
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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가로등 독배로6 조명설비 개선 공사 완료 후 점검 계획 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 시설관리팀-521
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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본관 3청사 옥상 방수 및 외벽 보수 공사 시행
- 기안자 : 홍종원
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 청사관리팀-697
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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주안역 벽천분수 노출 전열 설치 계획 보고
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 시설관리팀-520
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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숭의로터리 분수대 전기안전점검 대행 업무 해지 안내
- 기안자 : 이호재
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 시설관리팀-519
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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시설관리팀 전선 구입(가로보안등)
- 기안자 : 이영주
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 시설관리팀-518
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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스포츠 테이핑 처방 운영계획 결과 보고
- 기안자 : 한송은
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 체육팀-588
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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국민체육센터 운영에 필요한 현수막(포멕스실사) 구입
- 기안자 : 이양희
- 결재권자 : 류창우
- 결제번호 : 체육팀-587
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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업무용 차량 유류비(5/12)지출 - 일반회계
- 기안자 : 박효정
- 결재권자 : 박종구
- 결제번호 : 경영지원팀-1725
- 결재 완료일 : 2023.05.15
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