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업무용 차량 유류비 지출-주차관리(12.6.)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-4080
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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공공청사 일일보고(12/6)
- 기안자 : 유병덕
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-4072
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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남구청사 일일보고(12/6)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-4073
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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2017년 공원/쉼터등 및 수경시설 동절기 대비 안전점검 결과보고
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-4085
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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시설관리팀 이사장님과의 직원 간담회 식대 지출
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-4071
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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가로/보안등 잡자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-4082
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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현수막관리차량(86어 3076) 밧데리 교환
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-4077
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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만찬비
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-4079
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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종량제봉투 신청(12월8일 입고분)
- 기안자 : 고영남
- 결재권자 : 이상준
- 결제번호 : 광고물관리팀-4075
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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업무용 노트북 조달 구입
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-4076
- 결재 완료일 : 2017.12.07
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