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옥외광고물 안전점검 10월 실적제출
- 기안자 : 신철순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 광고물관리팀-3652
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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가로/보안등 잡자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3649
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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일일업무보고(견인보관소-11.06[월])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3646
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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업무용 차량 유류비 지출 (11.7.)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3655
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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남구청사 미화자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 시설관리팀-3639
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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오찬비 지출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3644
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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4단 수납장 구입
- 기안자 : 권순태
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3651
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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남구청사 일일보고(11/7)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3657
- 결재 완료일 : 2017.11.07
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공원녹지팀 장비 불용처분
- 기안자 : 이경남
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-3623
- 결재 완료일 : 2017.11.06
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남구청사 일일보고(11/6)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3638
- 결재 완료일 : 2017.11.06
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