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업무용 차량 유류비 지출 (6.29)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2183
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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지방공기업 관리자 직급별 내역 제출
- 기안자 : 김필구
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2181
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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남구청사 일일보고(6/29)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-2179
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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공원녹지팀 업무분장
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-2190
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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업무용 차량 유류비 지출-주차관리(6.30)
- 기안자 : 김주희
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2192
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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업무용 차량 유류비 지출 (6.30)
- 기안자 : 김주희
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2191
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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업무용 차량 유류비 지출-주차관리(6.29)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-2184
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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공공청사 일일업무보고(6월29일)
- 기안자 : 방성범
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-2178
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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공원녹지팀 2017년 하계휴가일정
- 기안자 : 지하람
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-2187
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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일일업무보고(견인보관소-06.29[목])
- 기안자 : 김우식
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-2189
- 결재 완료일 : 2017.06.30
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