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공원관리차량(98구 4586)정기검사 수수료 지출
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 공원녹지팀-3963
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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업무용차량 보험가입(공원관리-80고 7533)
- 기안자 : 김창환
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3959
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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일일업무보고(견인보관소-11.10[목])
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3958
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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11월 무인경비비 및 근태관리 용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3952
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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11월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3950
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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11월 노무사 자문료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3949
- 결재 완료일 : 2016.11.11
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청소년미디어센터 청소용역 입찰 시행
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 시설관리팀-3937
- 결재 완료일 : 2016.11.10
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일일업무보고(견인보관소-11.09[수])
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3939
- 결재 완료일 : 2016.11.10
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업무용 차량 유류비 지출-11.9
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3934
- 결재 완료일 : 2016.11.10
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업무용 차량 유류비 지출-견인사업소(11.9)
- 기안자 : 송진영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3933
- 결재 완료일 : 2016.11.10
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