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남구청사 일일보고(10/13)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3612
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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10월 무인경비비 및 근태관리 용역비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3606
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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공공청사 일일보고(10/12)
- 기안자 : 방의전
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3600
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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10월 무인경비비 지출(녹지)
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3605
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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10월분 전화기 소독료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3602
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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일일업무보고(견인보관소-10.12[수])
- 기안자 : 여준영
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 주차관리팀-3599
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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공개여부 :
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남구청사 일일보고(10/12)
- 기안자 : 조규대
- 결재권자 : 윤창수
- 결제번호 : 시설관리팀-3596
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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아스콘 조달 구입비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김청원
- 결제번호 : 경영지원팀-3601
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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정보공개 담당자 교육 여비 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3610
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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10월분 사무실 소방시설 점검 용역료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 김정식
- 결제번호 : 경영지원팀-3604
- 결재 완료일 : 2016.10.13
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