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공공청사(보건지소) 미화자재 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-276
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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업무용 차량 유류비(1/27)지출-견인사업소
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-275
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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용현3동 제7노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(1월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-266
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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오찬비 지출
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-272
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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업무용 차량 유류비(1/27)지출
- 기안자 : 한준미
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-274
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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1월 노무사 자문료 지출
- 기안자 : 신임순
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 경영지원팀-269
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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공공청사(보건지소) 종량제 봉투 구입
- 기안자 : 최주용
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 시설관리팀-282
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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주안6동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(1월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-264
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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주안7동 제3노외주차장 승강기 점검 용역비 지출(1월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-267
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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주안7동 제3노외주차장 소방시설 안전관리 대행비 지출(1월분)
- 기안자 : 김현중
- 결재권자 : 안희복
- 결제번호 : 주차관리팀-265
- 결재 완료일 : 2016.01.27
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